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楼主: jiajia-berlin

[其他] 请教:给第三国人中介的营业额要交增值税吗

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发表于 2009-5-18 09:51 | 显示全部楼层
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发表于 2009-5-18 15:15 | 显示全部楼层
我觉得LZ的意思是给在欧盟外的中介人的中介费, 当然是不要UMSATZSTEUER的. 中介人在比如说中国中介了一个旅游团给德国的旅行社, 德国旅行社付给此在中国的中介人一份中介费. 此费在德国免税.
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发表于 2009-5-19 21:00 | 显示全部楼层
1.如果中介人是Unternehmer,账单的接受方也是公司,就要看对方公司在什么地方。帐单接受方在德国,就要交增值税,如果对方在除德国以外的其他国家,不论是EU还是第三国,都不用缴税。
2.如果中介人是Unternehmer,对方是个人,并在第三国有居住地的,也是不用交增值税的。
3.如果中介人是个人,那么偶尔的中介收入可在个人所得税的解释中体现。不是德国法律规定的unternehmer 就 不用交增值税。
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 楼主| 发表于 2009-5-19 22:26 | 显示全部楼层
1.如果中介人是Unternehmer,账单的接受方也是公司,就要看对方公司在什么地方。帐单接受方在德国,就要交增值税,如果对方在除德国以外的其他国家,不论是EU还是第三国,都不用缴税。
2.如果中介人是Unternehmer, ...
linlinke 发表于 2009-5-19 22:00


非常感谢各位大侠的回答。linlinke能麻烦你说明一下上面的1,2条是根据哪项条款得出的吗——我实在是自己不懂,添麻烦了。多谢!
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发表于 2009-5-23 19:33 | 显示全部楼层
§1abs.(1) Umsatzsteuergesetzt, Vermittlung ist Sonstige Leistung; der Unternehmer hat die Leistung im Inland gegen entgelt ausgeführt.
这是征收增值税的标准,即:经营活动的完成人必须是经营者,是一盈利为目的的,在有就是,经营是在境内王成的。所以最关键的问题就是确定,完成地(Leistungsort)属不属于境内(imInland)。
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发表于 2009-5-23 19:41 | 显示全部楼层
确定Leistungsort 根据§3a Umsatzsteuergesetz.但Vermittlung 是songstige Leistung 里的特殊情况。要读法条§3a abs(3) und Verbindung mit abs.(4) Nr.10 Umsatzsteuergesetz.你可以找到的。先读§3a abs(3),然后按照发条的指示再去读Abs(4).
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发表于 2009-5-23 19:48 | 显示全部楼层
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发表于 2009-5-24 19:20 | 显示全部楼层
Lösung:

Das deutsche Reisebüro erbringt Reiseleistungen an den Chinesen. Es handelts sich um eine sonstige Leistung. Der Ort der leistung ist gem. § 25 Abs. 1 S. 4 UStG i.V.m. § 3a Abs. 1 UStG im Inland, da das deutsche Reisevüro wahrscheinlich im Inland sein Unternehmen betreibt. Der Umsatz ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG im Inland steuerbar. Mangel der Befreiungsvorschrift ist der Umsatz auch steuerpflichtig.

Der Vermittler ist ein Unternehmer. Er erbracht Vermittlungsleistung an das deutsche Reisebüro. Ort der Leistung ist gem. § 3a Abs. 2 Nr. 4 UStG im Inland, da der vermittelte Umsatz im Inland ausgeführt wird. Daher ist der Umsatz auch gem. § 1 Abs. 1 nr. 1 UStG steuerbar. Mangel der Befreiungsvorschrift ist der Umsatuz auch steuerpflichtig.
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 楼主| 发表于 2009-5-25 23:51 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的答复。
具体的情况是这样,我公司(德国公司)给中国的一个有相关业务的机构联系了来欧洲(不仅仅是在德国)访问。他们在公事之余也顺便游览了几个国家。因为我公司不是从事旅游的,所以就分别找了这几个国家的旅行社替他们组织了旅游活动。事后因为涉及的旅行社较多,所以中方就提出了由我公司统一和这些旅行社结账,然后给他们一张总金额的发票即可。我个人因为没有经验,觉得这样比较简单,与我公司也没有损失就同意了。但是现在做总账的时候才发现除德国旅行社外的其它旅行社开给我公司的发票都是不含umsatzsteuer。中国方面是将钱转到了我公司的账户,所以看起来我们有一大笔入账,其实这些钱都分别给了各个旅行社了。如果要交umsatzsteuer的话,我公司就会损失一大笔钱。因为除德国旅行社外的旅行社都不给我们退Umsatzsteuer. 有人建议我说在申报时应该说明这是vermittelung,因为是不需交税的。而且账单的接收方是第三国(中国)
希望我的描述能让大家理解。先多谢了!
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